ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
10 դեկտեմբերի 2013 թ. N 91-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 558-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 16-րդ կետով, 75-րդ հոդվածով, «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ մասով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1616-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և պետական բյուջեից գումար հատկացնելու մասին» N 1336-Ն որոշումը`
Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է.
1. Երևան քաղաքի ավագանու 2012 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Երևան քաղաքի 2013 թվականի բյուջեի մասին» N 558-Ն որոշմամբ հաստատված.
1) Եկամուտների գումարը նվազեցնել 775,413.7 հազար դրամով,
2) Ծախսերի գումարը նվազեցնել 775,413.7 հազար դրամով։
2. Երևան քաղաքի ավագանու 2012 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Երևան քաղաքի 2013 թվականի բյուջեի մասին» N 558-Ն որոշմամբ հաստատված NN 1, 2, 3, 6 և 7 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն սույն որոշման համապատասխանաբար NN 1-5 հավելվածների։
3. Երևան քաղաքի ավագանու 2012 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Երևան քաղաքի 2013 թվականի բյուջեի մասին» N 558-Ն որոշման 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետի «600,000.0 հազար դրամ» բառերը փոխարինել «130,229.2 հազար դրամ» բառերով։
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։
Երևանի քաղաքապետ Տ. Մարգարյան
Հավելված N 1
Երևան քաղաքի ավագանու
2013 թվականի դեկտեմբերի 10-ի
N 91-Ն որոշման
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 558-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամներով)
Տողի NN Եկամտատեսակները Հոդվածի NN Ընդամենը այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում)
վարչական բյուջե ֆոնդային բյուջե
1 2 3 4 5 6
1000 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (775,413.7) (775,413.7) (266,424.0)
այդ թվումª
1100 1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ 7100 (371,235.0) (371,235.0) -
այդ թվում`
1120 1.2 Գույքային հարկեր այլ գույքից 7136 (300,000.0) (300,000.0) -
այդ թվում`
1121 Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (300,000.0) (300,000.0) -
1130 1.3 Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ 7145 (71,235.0) (71,235.0) -
այդ թվում`
1131 Տեղական տուրքեր 71452 (71,235.0) (71,235.0) -
այդ թվում`
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին
գովազդ տեղադրելու թույլտվության
համար (71,235.0) (71,235.0) -
1300 3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 7400 (404,178.7) (404,178.7) (266,424.0)
այդ թվում`
1330 3.3 Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ 7415 (190,251.2) (190,251.2) -
այդ թվում`
1334 Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր (190,251.2) (190,251.2) -
1340 3.4 Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից 7421 (39,218.9) (39,218.9) -
այդ թվում`
1342 Պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ (39,218.9) (39,218.9) -
1350 3.5 Վարչական գանձումներ 7422 (174,708.6) (174,708.6) -
այդ թվում`
1351 Տեղական վճարներ (174,708.6) (174,708.6) -
1390 3.9 Այլ եկամուտներ 7451 - - (266,424.0)
այդ թվում`
1392 Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր - - (266,424.0)
Հավելված N 2
Երևան քաղաքի ավագանու
2013 թվականի դեկտեմբերի 10-ի
N 91-Ն որոշման
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 558-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամներով)
Տողի NN Բաժին Խումբ Դաս Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի անվանումները Ընդամենը այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում)
վարչական բյուջե ֆոնդային բյուջե
1 2 3 4 5 6 7 8
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (775,413.7) (775,413.7) (266,424.0)
2400 04 0 0 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (266,424.0) - (266,424.0)
այդ թվում`
2450 04 5 0 Տրանսպորտ (266,424.0) - (266,424.0)
որից`
2451 04 5 1 ճանապարհային տրանսպորտ (266,424.0) - (266,424.0)
2900 09 0 0 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ (39,218.9) (39,218.9) -
այդ թվում`
2910 09 1 0 Նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր կրթություն (68,533.4) (68,533.4) -
որից`
2911 09 1 2 Տարրական ընդհանուր կրթություն (68,533.4) (68,533.4) -
2920 09 2 0 Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն (67,100.1) (67,100.1) -
որից`
2921 09 2 1 Հիմնական ընդհանուր կրթություն (55,166.8) (55,166.8) -
2922 09 2 2 Միջնակարգ(լրիվ) ընդհանուր կրթություն (11,933.3) (11,933.3) -
2960 09 6 0 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ 96,414.6 96,414.6 -
որից`
2961 09 6 1 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ 96,414.6 96,414.6 -
3100 11 0 0 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ (469,770.8) (736,194.8) -
այդ թվում`
3110 11 1 0 ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ (469,770.8) (736,194.8) -
որից`
3112 11 1 2 ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ (469,770.8) (736,194.8) -
Հավելված N 3
Երևան քաղաքի ավագանու
2013 թվականի դեկտեմբերի 10-ի
N 91-Ն որոշման
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 558-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամներով)
Տողի NN Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները NN Ընդամենը այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում)
վարչական բյուջե ֆոնդային բյուջե
1 2 3 4 5 6
4000 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (775,413.7) (775,413.7) (266,424.0)
այդ թվում`
4050 Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐª x (508,989.7) (775,413.7) -
այդ թվում`
4200 1.2 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ x (135,633.5) (135,633.5) -
այդ թվում`
4230 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ x (135,633.5) (135,633.5) -
որից`
4238 -Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 4239 (135,633.5) (135,633.5) -
4400 1.4 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ x 20,562.0 20,562.0 -
այդ թվում`
4410 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ x 20,562.0 20,562.0 -
որից`
4411 -Սուբսիդիաներ ոչ-ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին 4511 20,562.0 20,562.0 -
4500 1.5 ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ x 96,414.6 96,414.6 -
այդ թվում`
4530 ԸՆԹԱՑԻԿ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԱՅԼ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻՆ x 96,414.6 96,414.6 -
որից`
4531 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին 4637 96,414.6 96,414.6 -
4700 1.7 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ x (490,332.8) (756,756.8) -
այդ թվում`
4760 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ x (20,562.0) (20,562.0) -
որից`
4761 -Այլ ծախսեր 4861 (20,562.0) (20,562.0) -
4770 ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ x (469,770.8) (736,194.8) -
որից`
4771 -Պահուստային միջոցներ 4891 (469,770.8) (469,770.8) -
4772 այդ թվում` համայնքի բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային մաս կատարվող հատկացումներ x - (266,424.0) -
5000 Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ x (266,424.0) - (266,424.0)
այդ թվում`
5100 1.1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ x (266,424.0) - (266,424.0)
այդ թվում`
5110 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ x (266,424.0) - (266,424.0)
որից`
5112 - Շենքերի և շինությունների կառուցում 5112 (266,424.0) - (266,424.0)
Հավելված N 4
Երևան քաղաքի ավագանու
2013 թվականի դեկտեմբերի 10-ի
N 91-Ն որոշման
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 558-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 6 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամներով)
Տողի NN Բաժին Խումբ Դաս Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ինչպես նաև բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները Հոդված NN Ընդամենը այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում)
վարչական բյուջե ֆոնդային բյուջե
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (775,413.7) (775,413.7) (266,424.0)
2400 04 0 0 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (266,424.0) - (266,424.0)
այդ թվում`
2450 04 5 0 Տրանսպորտ (266,424.0) - (266,424.0)
որից`
2451 04 5 1 ճանապարհային տրանսպորտ (266,424.0) - (266,424.0)
այդ թվում`
5. Հետիոտն անցումների կառուցում և վերանորոգում (266,424.0) - (266,424.0)
- Շենքերի և շինությունների կառուցում 5112 (266,424.0) - (266,424.0)
2455 04 5 5 Խողովակաշարային և այլ տրանսպորտ - - -
այդ թվում`
2. Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատանքների կազմակերպում (պատվիրակված լիազորություններ) 20,562.0 20,562.0 -
-Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին 4511 20,562.0 20,562.0 -
5. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման ծրագիր (պատվիրակված լիազորություններ) (10,281.0) (10,281.0) -
-Այլ ծախսեր 4861 (10,281.0) (10,281.0) -
6. Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման դրամաշնորհային ծրագիր (պատվիրակված լիազորություններ) (10,281.0) (10,281.0) -
-Այլ ծախսեր 4861 (10,281.0) (10,281.0) -
2900 09 0 0 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ (39,218.9) (39,218.9) -
այդ թվում`
2910 09 1 0 Նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր կրթություն (68,533.4) (68,533.4) -
որից`
2911 09 1 2 Տարրական ընդհանուր կրթություն (պատվիրակված լիազորություններ) (68,533.4) (68,533.4) -
այդ թվում`
1. Հանրակրթական ուսուցում (90,940.5) (90,940.5) -
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 4239 (90,940.5) (90,940.5) -
2. Հատուկ կրթություն 4,658.0 4,658.0 -
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 4239 4,658.0 4,658.0 -
3. Ներառական կրթություն 17,749.1 17,749.1 -
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 4239 17,749.1 17,749.1 -
2920 09 2 0 Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն (67,100.1) (67,100.1) -
որից`
2921 09 2 1 Հիմնական ընդհանուր կրթություն (պատվիրակված լիազորություններ) (55,166.8) (55,166.8) -
այդ թվում`
1. Հանրակրթական ուսուցում (17,019.8) (17,019.8) -
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 4239 (17,019.8) (17,019.8) -
2. Հատուկ կրթություն (12,095.9) (12,095.9) -
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 4239 (12,095.9) (12,095.9) -
3. Ներառական կրթություն (26,051.1) (26,051.1) -
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 4239 (26,051.1) (26,051.1) -
2922 09 2 2 Միջնակարգ(լրիվ) ընդհանուր կրթություն (պատվիրակված լիազորություններ) (11,933.3) (11,933.3) -
այդ թվում`
1. Հանրակրթական ուսուցում (4,521.2) (4,521.2) -
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 4239 (4,521.2) (4,521.2) -
2. Հատուկ կրթություն (7,243.3) (7,243.3) -
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 4239 (7,243.3) (7,243.3) -
3. Ներառական կրթություն (168.8) (168.8) -
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 4239 (168.8) (168.8) -
2960 09 6 0 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ 96,414.6 96,414.6 -
որից`
2961 09 6 1 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ 96,414.6 96,414.6 -
այդ թվում`
4. Կրթական ծրագրերի գծով պարտքեր չառաջացնելու նպատակով հանրակրթական դպրոցներին օժանդակություն (պատվիրակված լիազորություններ) 96,414.6 96,414.6 -
- Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին 4637 96,414.6 96,414.6 -
3100 11 0 0 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ (469,770.8) (736,194.8) -
այդ թվում`
3110 11 1 0 ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ (469,770.8) (736,194.8) -
որից`
3112 11 1 2 ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ (469,770.8) (736,194.8) -
այդ թվում`
–Պահուստային միջոցներ 4891 (469,770.8) (469,770.8) -
–Հատկացում պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե x - (266,424.0) -
Հավելված N 5
Երևան քաղաքի ավագանու
2013 թվականի դեկտեմբերի 10-ի
N 91-Ն որոշման
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 558-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 7 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամներով)
Տողի NN Բաժին Խումբ Դաս Բյուջետային ծախսերի գործառական
դասակարգման բաժինների, խմբերի
և դասերի, ինչպես նաև բյուջետային
ծախսերի տնտեսագիտական
դասակարգման հոդվածների անվանումները Հոդված NN Ընդամենը այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում)
վարչական բյուջե ֆոնդային բյուջե
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (775,413.7) (775,413.7) (266,424.0)
2400 04 0 0 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (266,424.0) - (266,424.0)
այդ թվում`
2450 04 5 0 Տրանսպորտ (266,424.0) - (266,424.0)
որից`
2451 04 5 1 ճանապարհային տրանսպորտ (266,424.0) - (266,424.0)
այդ թվում՝
5. Հետիոտն անցումների կառուցում և վերանորոգում (266,424.0) - (266,424.0)
- Շենքերի և շինությունների կառուցում 5112 (266,424.0) - (266,424.0)
2455 04 5 5 Խողովակաշարային և այլ տրանսպորտ - - -
այդ թվում՝
2. Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատանքների կազմակերպում (պատվիրակված լիազորություններ) 20,562.0 20,562.0 -
-Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին 4511 20,562.0 20,562.0 -
5. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման ծրագիր (պատվիրակված լիազորություններ) (10,281.0) (10,281.0) -
-Այլ ծախսեր 4861 (10,281.0) (10,281.0) -
6. Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման դրամաշնորհային ծրագիր (պատվիրակված լիազորություններ) (10,281.0) (10,281.0) -
-Այլ ծախսեր 4861 (10,281.0) (10,281.0) -
2900 09 0 0 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ (39,218.9) (39,218.9) -
այդ թվում`
2910 09 1 0 Նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր կրթություն (68,533.4) (68,533.4) -
որից`
2911 09 1 2 Տարրական ընդհանուր կրթություն (պատվիրակված լիազորություններ) (68,533.4) (68,533.4) -
այդ թվում`
1. Հանրակրթական ուսուցում (90,940.5) (90,940.5) -
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 4239 (90,940.5) (90,940.5) -
2. Հատուկ կրթություն 4,658.0 4,658.0 -
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 4239 4,658.0 4,658.0 -
3. Ներառական կրթություն 17,749.1 17,749.1 -
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 4239 17,749.1 17,749.1 -
2920 09 2 0 Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն (67,100.1) (67,100.1) -
որից`
2921 09 2 1 Հիմնական ընդհանուր կրթություն (պատվիրակված լիազորություններ) (55,166.8) (55,166.8) -
այդ թվում`
1. Հանրակրթական ուսուցում (17,019.8) (17,019.8) -
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 4239 (17,019.8) (17,019.8) -
2. Հատուկ կրթություն (12,095.9) (12,095.9) -
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 4239 (12,095.9) (12,095.9) -
3. Ներառական կրթություն (26,051.1) (26,051.1) -
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 4239 (26,051.1) (26,051.1) -
2922 09 2 2 Միջնակարգ(լրիվ) ընդհանուր կրթություն (պատվիրակված լիազորություններ) (11,933.3) (11,933.3) -
այդ թվում`
1. Հանրակրթական ուսուցում (4,521.2) (4,521.2) -
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 4239 (4,521.2) (4,521.2) -
2. Հատուկ կրթություն (7,243.3) (7,243.3) -
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 4239 (7,243.3) (7,243.3) -
3. Ներառական կրթություն (168.8) (168.8) -
-Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 4239 (168.8) (168.8) -
2960 09 6 0 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ 96,414.6 96,414.6 -
որից`
2961 09 6 1 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ 96,414.6 96,414.6 -
այդ թվում`
4. Կրթական ծրագրերի գծով պարտքեր չառաջացնելու նպատակով հանրակրթական դպրոցներին օժանդակություն (պատվիրակված լիազորություններ) 96,414.6 96,414.6 -
- Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններին 4637 96,414.6 96,414.6 -
3100 11 0 0 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ
ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ (469,770.8) (736,194.8) -
այդ թվում`
3110 11 1 0 ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ (469,770.8) (736,194.8) -
որից`
3112 11 1 2 ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ (469,770.8) (736,194.8) -
այդ թվում`
–Պահուստային միջոցներ 4891 (469,770.8) (469,770.8) -
–Հատկացում պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե x - (266,424.0) -